VeriFactu está generando bastante ruido entre sellers de Amazon FBA porque se está mezclando con todo: facturación electrónica, IVA, OSS, modelo 303 y hasta con la idea de que Amazon "ya emite algo" y por tanto el vendedor no tiene que hacer nada. Ese enfoque lleva directo a decisiones malas. VeriFactu no es lo mismo que presentar impuestos. Y vender en Amazon no te saca automáticamente del análisis.
La pregunta correcta no es "¿vendo en marketplace, entonces paso de VeriFactu?". La pregunta correcta es "¿qué operaciones documento yo con mi propio sistema de facturación y qué obligación tengo respecto a ese sistema?". Cuando formulas así el problema, se aclara bastante. Y además entiendes mejor dónde encaja FBAtax: en la parte declarativa, no en la emisión de facturas.
Qué es VeriFactu y qué regula exactamente
VeriFactu nace dentro del marco del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1007/2023, que fija requisitos para los sistemas informáticos que soportan los procesos de facturación. No es una nueva autoliquidación. No es un sustituto del 303. No es una ventanilla para presentar OSS. Es una capa de control sobre cómo se generan y conservan los registros de facturación cuando usas un sistema de facturación sujeto a esa normativa.
Por eso conviene separar dos mundos que muchos mezclan. Uno es el mundo de emitir facturas. Otro es el mundo de presentar declaraciones. En el primero hablas de software de facturación, trazabilidad, registros y, en su caso, remisión verificable. En el segundo hablas de modelos como 303, 369, 349, 390 o 347. Ambos mundos están relacionados, pero no son lo mismo ni se resuelven con la misma herramienta.
Si vendes con Amazon FBA, esto importa mucho porque puedes tener un circuito de ventas y otro circuito fiscal distintos. Tus pedidos salen por Amazon, pero tus obligaciones formales no desaparecen por usar un marketplace.
A quién afecta en 2026 y cuál es el calendario real
En 2026 el calendario relevante no es el que se comentó al principio del proyecto normativo, sino el actualizado. Tras la modificación introducida en 2025, los contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Sociedades debían tener adaptados sus sistemas antes del 1 de enero de 2026. Para el resto de obligados, el límite pasa al 1 de julio de 2026.
Esto ya da una primera pista útil. No todos los sellers están en la misma fecha. Una sociedad que vende en Amazon FBA y usa un software de facturación propio no está en el mismo escenario temporal que un autónomo. El error aquí es trabajar con fechas antiguas que ya no aplican o pensar que "todavía queda mucho" cuando tu categoría de obligado ya está dentro del plazo.
También hay una cuestión importante: VeriFactu se refiere al sistema de facturación. Si estás dentro del ámbito y utilizas un software para emitir facturas de operaciones sujetas a esa obligación, el software debe adaptarse. No basta con decir que tus números "ya están en Amazon" o que luego presentarás el IVA correctamente.
Entonces, ¿un seller Amazon FBA necesita VeriFactu?
La respuesta corta es: depende de cómo factures tú. No depende solo de que vendas en Amazon. En la operativa habitual de muchas ventas B2C por marketplace, el seller no está emitiendo una factura individual propia desde un software propio por cada pedido en el mismo circuito en que lo haría un ecommerce directo. Eso hace que el análisis práctico sea distinto al de una tienda online que factura desde su ERP cada venta a consumidor final.
Pero cuidado con sacar una conclusión demasiado cómoda. Que buena parte de tus ventas B2C por Amazon no te lleven a pensar en una factura individual emitida por tu sistema no significa que estés fuera de VeriFactu para todo. Si emites facturas B2B, si facturas servicios propios, si tienes ventas fuera de Amazon, si cobras consultoría, formación, distribución o cualquier otra línea de negocio con facturación propia, entonces sí puedes estar en el perímetro del sistema de facturación sujeto a la norma.
Visto así, el seller FBA medio no debería hacerse una sola pregunta, sino tres:
- ¿Tengo un software propio con el que emito facturas?
- ¿Qué operaciones salen realmente por ese software?
- ¿Mi negocio fuera de Amazon genera facturación directa que sí entra de lleno en esta obligación?
Si la respuesta a la primera y la segunda es sí, tienes deberes. Si tu operativa se apoya casi por completo en Amazon para las ventas B2C y no emites facturas propias en ese circuito, el análisis cambia. Pero no lo conviertas en una exención total por reflejo.
VeriFactu no sustituye al 303, al 369 ni al resto de modelos
Este es el punto que más conviene dejar cerrado. VeriFactu no presenta el IVA por ti. Tener un software adaptado no significa tener bien resuelto el Modelo 303. Y mucho menos el 369 OSS, el 349 o el 390. La obligación de declarar sigue existiendo y va por su propia vía.
Para un seller Amazon FBA en España, el grueso del problema fiscal sigue estando en reconstruir bien ventas, fees, adquisiciones intracomunitarias, IVA deducible y ventas B2C transfronterizas. Eso lo aterrizas en modelos como el Modelo 303, el 369 OSS o, según el caso, el Modelo 349. VeriFactu juega en otro tablero: el del software de facturación y los registros de facturación.
Por eso es un error buscar una sola herramienta para todo. Si tu necesidad es declarar bien el IVA de Amazon FBA, necesitas una solución que entienda los informes de Amazon y te prepare los modelos. Si además emites facturas propias sujetas a VeriFactu, necesitas que tu software de facturación cumpla con ese marco. Son piezas complementarias.
Dónde encaja FBAtax y dónde no
FBAtax no se presenta como software de facturación VeriFactu. Su posición es otra: herramienta de declaración fiscal para sellers Amazon FBA en España. Procesa el Settlement Report (.txt) y el VAT Transaction Report (.csv) de Amazon para automatizar la preparación de modelos de IVA y obligaciones relacionadas.
En concreto, FBAtax genera el fichero TXT del Modelo 369 en formato BOE conforme a la Orden HAC/610/2021 y genera un Excel con casillas calculadas para el Modelo 303. Además, 349, 390 y 347 están disponibles en Beta como vista previa orientativa. Eso significa que encaja en la parte de declaración, no en la de emisión de facturas desde un software adaptado a VeriFactu.
Esta separación, lejos de ser un problema, es sana. Te obliga a no mezclar obligaciones distintas y a montar un stack correcto: un software de facturación adecuado para tus facturas propias, y una herramienta como FBAtax para convertir la operativa de Amazon en modelos fiscales útiles. Si solo miras una mitad, acabarás dejando coja la otra.
Qué debería hacer un seller FBA en 2026 para no complicarse solo
Lo primero es inventariar tus flujos. No "mis ventas". Tus flujos. Ventas B2C vía Amazon, facturas B2B, servicios facturados directamente, otros canales, operaciones intracomunitarias y cualquier programa paralelo al marketplace. Si no separas eso, no sabrás qué pieza del negocio cae en VeriFactu y cuál cae solo en la parte declarativa.
Lo segundo es no usar la palabra "facturación electrónica" como si resolviera todo. En la práctica, puedes estar cubierto en una parte y completamente expuesto en otra. Un seller puede tener su software de facturación bien planteado y aun así declarar mal el 303 o el 369. Y al revés: puede tener bastante bien montada la parte fiscal de Amazon y estar tarde en la adaptación de su sistema de facturación.
Lo tercero es aprovechar que FBAtax está en Beta gratuita para ordenar la parte declarativa ahora. Si tu cuello de botella real está en cuadrar Amazon FBA con 303 y 369, prueba FBAtax gratis y separa de una vez lo que es presentar impuestos de lo que es emitir facturas. Esa claridad, en 2026, vale más que cualquier atajo improvisado.
Y si necesitas una base general antes de bajar al detalle, esta guía completa de IVA para Amazon FBA en España te sirve para ver todo el mapa sin mezclar conceptos desde el principio.
Preguntas frecuentes
¿VeriFactu y presentar el IVA son la misma obligación?
No. VeriFactu afecta al sistema de facturación y a los registros de facturación. Presentar modelos como 303 o 369 es otra obligación distinta. Relacionadas, sí. Idénticas, no.
¿Un seller Amazon FBA necesita VeriFactu solo por vender en Amazon?
No siempre. La clave está en si emites facturas desde tu propio sistema para operaciones que entren en esa obligación. En muchas ventas B2C por marketplace el análisis es diferente al de una venta directa desde tu propia web.
¿FBAtax sustituye a un software de facturación VeriFactu?
No. FBAtax es una herramienta de declaración fiscal para sellers Amazon FBA. Puede convivir con tu software de facturación, pero no lo reemplaza. Su foco está en 303, 369 y modelos relacionados.


