Cuando vendes con Amazon FBA y tu inventario está en almacenes de varios países, las implicaciones fiscales se multiplican. Entender qué va al Modelo 369 y qué no es fundamental.
Tipos de operaciones cross-border
Ventas B2C transfronterizas (→ Modelo 369)
Ventas a consumidores donde origen ≠ destino. Marcadas como UNION-OSS en el VAT Transaction Report.
Ventas domésticas (→ Modelo 303 o hacienda local)
Ventas donde origen = destino (ej. DE→DE). Marcadas como REGULAR.
Transferencias entre almacenes (FC_TRANSFER)
No son ventas y no se declaran en el 369.
Los programas FBA y su impacto fiscal
- Pan-European FBA: Inventario en hasta 7 países. Múltiples EMIDs.
- European Fulfillment Network (EFN): Envío desde tu país principal.
- Central Europe Expansion (CEE): Almacenes en Chequia y Polonia.
¿Cómo separar qué va a cada declaración?
- UNION-OSS → Modelo 369
- REGULAR con origen ES → Modelo 303 español
- REGULAR con origen DE → Declaración IVA alemana
- FC_TRANSFER → Consultar con asesor
Automatización del proceso
FBAtax clasifica automáticamente cada transacción y genera el informe con checks de validación para detectar errores comunes antes de presentar.
Te avisamos 30 días antes de cada deadline del 369
Recibe un recordatorio con el plazo de presentación, el trimestre que toca y un enlace directo para procesar tu informe. Sin spam — solo 4 emails al año.
Solo alertas de plazos del Modelo 369. Puedes cancelar en cualquier momento.



