Ventas intracomunitarias en Amazon FBA: Fiscalidad y obligaciones

Cómo tributan las ventas entre países de la UE cuando usas almacenes FBA en varios países europeos.

Marzo 2026 9 min lecturaAmazon FBA
Ventas transfronterizas Amazon FBA con flujo entre almacenes y clientes europeos

Cuando vendes con Amazon FBA y tu inventario está en almacenes de varios países, las implicaciones fiscales se multiplican. Entender qué va al Modelo 369 y qué no es fundamental.

Tipos de operaciones cross-border

Ventas B2C transfronterizas (→ Modelo 369)

Ventas a consumidores donde origen ≠ destino. Marcadas como UNION-OSS en el VAT Transaction Report.

Ventas domésticas (→ Modelo 303 o hacienda local)

Ventas donde origen = destino (ej. DE→DE). Marcadas como REGULAR.

Transferencias entre almacenes (FC_TRANSFER)

No son ventas y no se declaran en el 369.

Los programas FBA y su impacto fiscal

  • Pan-European FBA: Inventario en hasta 7 países. Múltiples EMIDs.
  • European Fulfillment Network (EFN): Envío desde tu país principal.
  • Central Europe Expansion (CEE): Almacenes en Chequia y Polonia.

¿Cómo separar qué va a cada declaración?

  • UNION-OSS → Modelo 369
  • REGULAR con origen ES → Modelo 303 español
  • REGULAR con origen DE → Declaración IVA alemana
  • FC_TRANSFER → Consultar con asesor

Automatización del proceso

FBAtax clasifica automáticamente cada transacción y genera el informe con checks de validación para detectar errores comunes antes de presentar.

🔔Alertas de deadline

Te avisamos 30 días antes de cada deadline del 369

Recibe un recordatorio con el plazo de presentación, el trimestre que toca y un enlace directo para procesar tu informe. Sin spam — solo 4 emails al año.

Solo alertas de plazos del Modelo 369. Puedes cancelar en cualquier momento.

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