← Blog·Modelo 369: declaración OSS paso a paso para Amazo...
Profesional analizando el Modelo 369 OSS para Amazon FBA

Modelo 369: declaración OSS paso a paso para Amazon

Aprende a presentar el modelo 369 para Amazon FBA: OSS, umbral 10.000 EUR, país destino y errores comunes.

📅 Abril 20268 min lecturaAmazon FBA

Qué es el modelo 369 y qué resuelve

El modelo 369 es la declaración del régimen OSS para IVA. Su función es permitir que un vendedor declare determinadas ventas B2C transfronterizas de la UE desde un único Estado miembro de identificación, en lugar de registrarse por cada país de consumo para esas ventas concretas.

Para un seller Amazon FBA establecido en España, el 369 es la herramienta para declarar ventas OSS cuando procede. No sustituye al 303 y no debería usarse como cajón de sastre de todas las ventas europeas.

Qué es el OSS para alguien que empieza

OSS significa One-Stop Shop. Antes de julio de 2021, el cumplimiento del IVA a distancia en la UE era más fragmentado. Con la reforma, las ventas B2C intracomunitarias cubiertas por el régimen pueden declararse desde un único portal, con desglose por país de destino y tipo de IVA aplicable.

Cómo se calcula en OSS

La lógica del OSS no es la misma que la del IVA doméstico español. El enfoque correcto es calcular por país de destino y por tipo de IVA. En otras palabras: Francia al 20% por un lado, Alemania al 19% por otro, Italia al 22% por otro, etc. Esa es una diferencia clave frente a los cálculos domésticos del 303.

Qué debes incluir y qué no

  • Incluye ventas B2C cubiertas por el régimen OSS.
  • No incluyas ventas nacionales españolas.
  • No metas ventas B2B con VAT válido como si fueran B2C.
  • No mezcles reembolsos, anulaciones o ajustes sin criterio temporal correcto.
  • Usa como base técnica la guía del VAT Transaction Report.

Umbral de 10.000 EUR: historia y efecto real

El umbral de 10.000 EUR sustituyó antiguos umbrales por país para determinadas ventas B2C intracomunitarias. El problema real no es memorizar la cifra, sino entender que no habilita a declarar cualquier cosa como te convenga. Si superas el umbral y se cumplen las condiciones, tributas en destino para esas ventas cubiertas.

Qué pasa si no te registras en OSS cuando deberías

El riesgo no es solo formal. Puedes terminar declarando IVA en el país equivocado, aplicando el tipo erróneo y acumulando regularizaciones posteriores. En la práctica, no registrarte cuando corresponde puede traducirse en más carga administrativa, más exposición y más coste de corrección.

Frequently Asked Questions

¿El 369 sustituye al 303?

No. El 369 es adicional. El 303 sigue existiendo para tu IVA español.

¿Puedo declarar ventas españolas en OSS?

No. Las ventas españolas no son ventas OSS por el mero hecho de vender en Amazon.

¿Necesito desglosar por país y tipo?

Sí. Esa es precisamente una de las claves del modelo 369 y uno de los errores más habituales cuando se hace a mano.

FBAtax transforma el informe fiscal de Amazon en una estructura OSS lista para presentar: país, tipo, base, cuota y revisión final antes del envío.

Artículos relacionados

IVA Amazon FBA España: guía completa
IVA Amazon FBA España: guía completa
Artículo pilar sobre el IVA para sellers FBA.
Leer más →
Modelo 303 para Amazon FBA
Modelo 303 para Amazon FBA
Guía de casillas del IVA trimestral.
Leer más →
Modelo 349 intracomunitario
Modelo 349 intracomunitario
Operaciones intracomunitarias en Amazon FBA.
Leer más →

Automatiza tus declaraciones de Amazon

Sube tus informes de Amazon y obtén todos los modelos AEAT en segundos.

Empieza gratis →